Dados do Empenho:

Número:22040005

Valor Total do Empenho:R$ 30.603,50

Valor Total Liquidado:R$ 30.603,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22040005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 30.603,50

Valor Total Liquidado:R$ 30.236,26

Pagamento 21050016

Pago em: 21/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 60 - MATERIAL DIDÁTICO

Credor: ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. (39.340.501/0001-52)

Valor Total: R$ 30.603,50

Valor do IRRF: R$ 367,24

Valor Líquido Pago: R$ 30.236,26


Histórico:

NF 188 COMP.MAIO/26