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- Pagamento Nº 21050016
Número:22040005
Valor Total do Empenho:R$ 30.603,50
Valor Total Liquidado:R$ 30.603,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22040005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 30.603,50
Valor Total Liquidado:R$ 30.236,26
Pagamento 21050016
Pago em: 21/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 60 - MATERIAL DIDÁTICO
Credor: ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS LTDA. (39.340.501/0001-52)
Valor Total: R$ 30.603,50
Valor do IRRF: R$ 367,24
Valor Líquido Pago: R$ 30.236,26
Histórico:
NF 188 COMP.MAIO/26