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- Pagamento Nº 22050027
Número:01040008
Valor Total do Empenho:R$ 98.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 98.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040008.001
Valor Total da Liquidação:R$ 98.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 97.416,80
Pagamento 22050027
Pago em: 22/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 98.600,00
Valor do IRRF: R$ 1.183,20
Valor Líquido Pago: R$ 97.416,80
Histórico:
NF 5530 COMP.ABRIL/26