Dados do Empenho:

Número:05010341

Valor Total do Empenho:R$ 60.396,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.047,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.348,30

Dados da Liquidação:

Número:05010341.004

Valor Total da Liquidação:R$ 6.766,20

Valor Total Liquidado:R$ 6.441,42

Pagamento 22050036

Pago em: 22/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 6.766,20

Valor do IRRF: R$ 324,78

Valor Líquido Pago: R$ 6.441,42


Histórico:

nf 4519 comp.abril/26