- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 10040074
Número:05010339
Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 729.811,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.270.188,65
Número:05010339.004
Valor Total da Liquidação:R$ 130.659,00
Valor Total Liquidado:R$ 130.659,00
Pagamento 10040074
Pago em: 10/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 130.659,00
Valor Líquido Pago: R$ 130.659,00
Histórico:
REF ABRIL/2026