Dados do Empenho:

Número:02030006

Valor Total do Empenho:R$ 79.975,99

Valor Total Liquidado:R$ 79.247,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 728,56

Dados da Liquidação:

Número:02030006.005

Valor Total da Liquidação:R$ 8.728,94

Valor Total Liquidado:R$ 8.624,19

Pagamento 29050005

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 8.728,94

Valor do IRRF: R$ 104,75

Valor Líquido Pago: R$ 8.624,19


Histórico:

NF 8206 COMP.ABRIL/26