Dados do Empenho:

Número:05010216

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 299.722,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 277,27

Dados da Liquidação:

Número:05010216.048

Valor Total da Liquidação:R$ 939,08

Valor Total Liquidado:R$ 939,08

Pagamento 29050022

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 0,00

Valor Líquido Pago: R$ 0,00


Histórico:

ref parcelamento 10380.723.969/2015-73