- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29050043
Número:05010179
Valor Total do Empenho:R$ 110.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 81.703,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.296,52
Número:05010179.008
Valor Total da Liquidação:R$ 8.364,07
Valor Total Liquidado:R$ 8.364,07
Pagamento 29050043
Pago em: 29/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 8.364,07
Valor Líquido Pago: R$ 8.364,07
Histórico:
COMP.ABRIL/26