Dados do Empenho:

Número:05010169

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.413,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.586,52

Dados da Liquidação:

Número:05010169.004

Valor Total da Liquidação:R$ 6.555,65

Valor Total Liquidado:R$ 6.555,65

Pagamento 29050047

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 6.555,65

Valor Líquido Pago: R$ 6.555,65


Histórico:

COMP.ABRIL/26