Dados do Empenho:

Número:05010175

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 202.745,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 497.254,37

Dados da Liquidação:

Número:05010175.010

Valor Total da Liquidação:R$ 13.713,66

Valor Total Liquidado:R$ 13.713,66

Pagamento 29050048

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 13.713,66

Valor Líquido Pago: R$ 13.713,66


Histórico:

COMP.ABRIL/26