Dados do Empenho:

Número:05010182

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 639.129,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 360.870,63

Dados da Liquidação:

Número:05010182.008

Valor Total da Liquidação:R$ 72.559,42

Valor Total Liquidado:R$ 72.559,42

Pagamento 29050058

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 72.559,42

Valor Líquido Pago: R$ 72.559,42


Histórico:

COMP.ABRIL/26