- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29050060
Número:05010182
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 639.129,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 360.870,63
Número:05010182.010
Valor Total da Liquidação:R$ 52.662,98
Valor Total Liquidado:R$ 52.662,98
Pagamento 29050060
Pago em: 29/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)
Valor Total: R$ 52.662,98
Valor Líquido Pago: R$ 52.662,98
Histórico:
COMP.ABRIL/26