Dados do Empenho:

Número:05010301

Valor Total do Empenho:R$ 161.414,82

Valor Total Liquidado:R$ 124.131,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.283,33

Dados da Liquidação:

Número:05010301.006

Valor Total da Liquidação:R$ 12.225,40

Valor Total Liquidado:R$ 11.980,89

Pagamento 29050069

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 12.225,40

Valor do ISS: R$ 244,51

Valor Líquido Pago: R$ 11.980,89


Histórico:

NF 1538 COMP.MARÇO/26