Dados do Empenho:

Número:05010303

Valor Total do Empenho:R$ 293.127,60

Valor Total Liquidado:R$ 208.293,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.834,12

Dados da Liquidação:

Número:05010303.011

Valor Total da Liquidação:R$ 15.451,80

Valor Total Liquidado:R$ 15.451,80

Pagamento 29050071

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 15.451,80

Valor Líquido Pago: R$ 15.451,80


Histórico:

NF 1187 COMP.ABRIL/26