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- Pagamento Nº 29050071
Número:05010303
Valor Total do Empenho:R$ 293.127,60
Valor Total Liquidado:R$ 208.293,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.834,12
Número:05010303.011
Valor Total da Liquidação:R$ 15.451,80
Valor Total Liquidado:R$ 15.451,80
Pagamento 29050071
Pago em: 29/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 15.451,80
Valor Líquido Pago: R$ 15.451,80
Histórico:
NF 1187 COMP.ABRIL/26