Dados do Empenho:

Número:02020111

Valor Total do Empenho:R$ 68.711,70

Valor Total Liquidado:R$ 38.237,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.474,20

Dados da Liquidação:

Número:02020111.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.025,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.025,00

Pagamento 29050072

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 10.025,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.025,00


Histórico:

COMPL.NF 1177 COMP.MARÇO/26