- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29050073
Número:05010303
Valor Total do Empenho:R$ 293.127,60
Valor Total Liquidado:R$ 208.293,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.834,12
Número:05010303.012
Valor Total da Liquidação:R$ 26.580,02
Valor Total Liquidado:R$ 26.580,02
Pagamento 29050073
Pago em: 29/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 26.580,02
Valor Líquido Pago: R$ 26.580,02
Histórico:
NF 1177 COMP.MARÇO/*26