- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29050077
Número:02020111
Valor Total do Empenho:R$ 68.711,70
Valor Total Liquidado:R$ 38.237,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.474,20
Número:02020111.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.925,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.925,00
Pagamento 29050077
Pago em: 29/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 1.925,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.925,00
Histórico:
NF 1192 COMP.ABRIL/26