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- Pagamento Nº 29050078
Número:04050022
Valor Total do Empenho:R$ 75.499,54
Valor Total Liquidado:R$ 75.499,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04050022.001
Valor Total da Liquidação:R$ 75.499,54
Valor Total Liquidado:R$ 75.499,54
Pagamento 29050078
Pago em: 29/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 75.499,54
Valor Líquido Pago: R$ 75.499,54
Histórico:
NF 620 COMP.MAIO/26