Dados do Empenho:

Número:04050062

Valor Total do Empenho:R$ 8.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.070,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.229,25

Dados da Liquidação:

Número:04050062.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.015,44

Valor Total Liquidado:R$ 1.015,44

Pagamento 29050081

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 1.015,44

Valor Líquido Pago: R$ 1.015,44


Histórico:

REF 1° PARCELA DE ACORDO CADPREV N° 00630/2026