Dados do Empenho:

Número:20030003

Valor Total do Empenho:R$ 62.112,87

Valor Total Liquidado:R$ 50.135,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.977,70

Dados da Liquidação:

Número:20030003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 50.135,17

Valor Total Liquidado:R$ 49.533,55

Pagamento 01060010

Pago em: 01/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05.283.263/0001-79)

Valor Total: R$ 50.135,17

Valor do IRRF: R$ 601,62

Valor Líquido Pago: R$ 49.533,55


Histórico:

NF 5182 COMP.MAIO/2026