- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 01060010
Número:20030003
Valor Total do Empenho:R$ 62.112,87
Valor Total Liquidado:R$ 50.135,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.977,70
Número:20030003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 50.135,17
Valor Total Liquidado:R$ 49.533,55
Pagamento 01060010
Pago em: 01/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (05.283.263/0001-79)
Valor Total: R$ 50.135,17
Valor do IRRF: R$ 601,62
Valor Líquido Pago: R$ 49.533,55
Histórico:
NF 5182 COMP.MAIO/2026