Dados do Empenho:

Número:13040004

Valor Total do Empenho:R$ 104.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.400,00

Dados da Liquidação:

Número:13040004.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.900,80

Pagamento 01060017

Pago em: 01/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: ASSESI BRASIL LTDA (14.769.245/0001-92)

Valor Total: R$ 10.400,00

Valor do IRRF: R$ 499,20

Valor Líquido Pago: R$ 9.900,80


Histórico:

NF 48161 COMP.FEV/26