- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 01060021
Número:10030002
Valor Total do Empenho:R$ 27.520,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.586,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.933,34
Número:10030002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.834,66
Valor Total Liquidado:R$ 1.834,66
Pagamento 01060021
Pago em: 01/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 1.834,66
Valor Líquido Pago: R$ 1.834,66
Histórico:
NF 4039 COMP.MARÇO/26