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- Pagamento Nº 02060017
Número:05010228
Valor Total do Empenho:R$ 159.833,32
Valor Total Liquidado:R$ 159.833,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010228.003
Valor Total da Liquidação:R$ 39.958,33
Valor Total Liquidado:R$ 36.721,71
Pagamento 02060017
Pago em: 02/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: EMPRESA SANTO ANTONIO LTDA (07.228.307/0001-93)
Valor Total: R$ 39.958,33
Valor do INSS: R$ 1.318,62
Valor do IRRF: R$ 1.918,00
Valor Líquido Pago: R$ 36.721,71
Histórico:
NF 73 COMP.MARÇO/26