Dados do Empenho:

Número:05010190

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 301,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.698,02

Dados da Liquidação:

Número:05010190.006

Valor Total da Liquidação:R$ 66,35

Valor Total Liquidado:R$ 66,35

Pagamento 29050096

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 66,35

Valor Líquido Pago: R$ 66,35


Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NOS DIAS 06, 15, 18, 27 E 28/05/2026.