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- Pagamento Nº 02060020
Número:30040003
Valor Total do Empenho:R$ 10.019,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.019,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30040003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.019,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.019,00
Pagamento 02060020
Pago em: 02/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)
Valor Total: R$ 10.019,00
Valor Líquido Pago: R$ 10.019,00
Histórico:
NF 1612 COMP.MAIO/26