Dados do Empenho:

Número:02020063

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 257.719,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 142.280,52

Dados da Liquidação:

Número:02020063.001

Valor Total da Liquidação:R$ 140.393,09

Valor Total Liquidado:R$ 137.585,23

Pagamento 02060021

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 140.393,09

Valor do ISS: R$ 2.807,86

Valor Líquido Pago: R$ 137.585,23


Histórico:

NF 44 COMP.FEV/26