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- Pagamento Nº 02060040
Número:30040005
Valor Total do Empenho:R$ 29.580,42
Valor Total Liquidado:R$ 29.580,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30040005.003
Valor Total da Liquidação:R$ 10.236,02
Valor Total Liquidado:R$ 10.236,02
Pagamento 02060040
Pago em: 02/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)
Valor Total: R$ 10.236,02
Valor Líquido Pago: R$ 10.236,02
Histórico:
NF 1613 COMP.MAIO/26