Dados do Empenho:

Número:02030033

Valor Total do Empenho:R$ 962,10

Valor Total Liquidado:R$ 962,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030033.001

Valor Total da Liquidação:R$ 962,10

Valor Total Liquidado:R$ 950,55

Pagamento 02060055

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 962,10

Valor do IRRF: R$ 11,55

Valor Líquido Pago: R$ 950,55


Histórico:

NF 8192 COMP.ABRIL/26