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- Pagamento Nº 02060055
Número:02030033
Valor Total do Empenho:R$ 962,10
Valor Total Liquidado:R$ 962,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 02060055
Pago em: 02/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)
Valor Total: R$ 962,10
Valor do IRRF: R$ 11,55
Valor Líquido Pago: R$ 950,55
Histórico:
NF 8192 COMP.ABRIL/26