- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 02060060
Número:13030002
Valor Total do Empenho:R$ 92.749,80
Valor Total Liquidado:R$ 33.024,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.725,25
Número:13030002.002
Valor Total da Liquidação:R$ 11.945,05
Valor Total Liquidado:R$ 11.371,69
Pagamento 02060060
Pago em: 02/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 11.945,05
Valor do IRRF: R$ 573,36
Valor Líquido Pago: R$ 11.371,69
Histórico:
NF 3206 COMP.ABRIL/26