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- Pagamento Nº 02060062
Número:02020076
Valor Total do Empenho:R$ 10.852,10
Valor Total Liquidado:R$ 1.550,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.301,80
Número:02020076.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.550,30
Valor Total Liquidado:R$ 1.475,89
Pagamento 02060062
Pago em: 02/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 1.550,30
Valor do IRRF: R$ 74,41
Valor Líquido Pago: R$ 1.475,89
Histórico:
NF 4490 COMP.MAIO/26