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- Pagamento Nº 27050037
Número:05010081
Valor Total do Empenho:R$ 628.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 267.719,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 360.530,10
Número:05010081.005
Valor Total da Liquidação:R$ 44.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 36.275,22
Pagamento 27050037
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 44.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 36.275,22
Histórico:
Referente a Fopag Maio/2026.