Dados do Empenho:

Número:04050020

Valor Total do Empenho:R$ 7.741,84

Valor Total Liquidado:R$ 7.741,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04050020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.741,84

Valor Total Liquidado:R$ 7.648,94

Pagamento 02060070

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 7.741,84

Valor do IRRF: R$ 92,90

Valor Líquido Pago: R$ 7.648,94


Histórico:

NF 37006 COMP.MAIO/26