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- Pagamento Nº 02060080
Número:02030012
Valor Total do Empenho:R$ 55.530,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.255,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.275,00
Número:02030012.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.255,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.255,00
Pagamento 02060080
Pago em: 02/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 9.255,00
Valor Líquido Pago: R$ 9.255,00
Histórico:
NF 4091 COMP.ABRIL/26