Dados do Empenho:

Número:02030012

Valor Total do Empenho:R$ 55.530,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.255,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.275,00

Dados da Liquidação:

Número:02030012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.255,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.255,00

Pagamento 02060080

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Valor Total: R$ 9.255,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.255,00


Histórico:

NF 4091 COMP.ABRIL/26