Dados do Empenho:

Número:02030092

Valor Total do Empenho:R$ 864,00

Valor Total Liquidado:R$ 864,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02030092.001

Valor Total da Liquidação:R$ 864,00

Valor Total Liquidado:R$ 853,63

Pagamento 02060090

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 864,00

Valor do IRRF: R$ 10,37

Valor Líquido Pago: R$ 853,63


Histórico:

COMPL.NF 2604