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- Pagamento Nº 02060090
Número:02030092
Valor Total do Empenho:R$ 864,00
Valor Total Liquidado:R$ 864,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 02060090
Pago em: 02/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)
Valor Total: R$ 864,00
Valor do IRRF: R$ 10,37
Valor Líquido Pago: R$ 853,63
Histórico:
COMPL.NF 2604