Dados do Empenho:

Número:02030070

Valor Total do Empenho:R$ 57.504,40

Valor Total Liquidado:R$ 19.494,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.010,40

Dados da Liquidação:

Número:02030070.001

Valor Total da Liquidação:R$ 19.494,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.260,07

Pagamento 02060092

Pago em: 02/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 19.494,00

Valor do IRRF: R$ 233,93

Valor Líquido Pago: R$ 19.260,07


Histórico:

NF 2604 COMP.ABRIL/26