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- Pagamento Nº 02060092
Número:02030070
Valor Total do Empenho:R$ 57.504,40
Valor Total Liquidado:R$ 19.494,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.010,40
Número:02030070.001
Valor Total da Liquidação:R$ 19.494,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.260,07
Pagamento 02060092
Pago em: 02/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)
Valor Total: R$ 19.494,00
Valor do IRRF: R$ 233,93
Valor Líquido Pago: R$ 19.260,07
Histórico:
NF 2604 COMP.ABRIL/26