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- Pagamento Nº 02060105
Número:02020103
Valor Total do Empenho:R$ 28.295,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.281,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.013,20
Número:02020103.006
Valor Total da Liquidação:R$ 6.894,30
Valor Total Liquidado:R$ 6.894,30
Pagamento 02060105
Pago em: 02/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Valor Total: R$ 6.894,30
Valor Líquido Pago: R$ 6.894,30
Histórico:
NF 1200 COM.MAIO/26