Dados do Empenho:

Número:02030030

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.232,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.767,60

Dados da Liquidação:

Número:02030030.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.947,50

Valor Total Liquidado:R$ 1.832,40

Pagamento 03060001

Pago em: 03/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 1.947,50

Valor Líquido Pago: R$ 1.832,40


Histórico:

COMP.ABRIL/26