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- Pagamento Nº 03060001
Número:02030030
Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.232,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.767,60
Número:02030030.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.947,50
Valor Total Liquidado:R$ 1.832,40
Pagamento 03060001
Pago em: 03/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Valor Total: R$ 1.947,50
Valor Líquido Pago: R$ 1.832,40
Histórico:
COMP.ABRIL/26