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- Pagamento Nº 27050248
Número:05010025
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 500.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010025.005
Valor Total da Liquidação:R$ 42.990,01
Valor Total Liquidado:R$ 42.990,01
Pagamento 27050248
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 42.990,01
Valor Líquido Pago: R$ 42.990,01
Histórico:
REF. MAIO/26