- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27050272
Número:05010058
Valor Total do Empenho:R$ 189.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 152.550,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.649,85
Número:05010058.005
Valor Total da Liquidação:R$ 32.059,33
Valor Total Liquidado:R$ 27.134,93
Pagamento 27050272
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATIMONIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 32.059,33
Valor Líquido Pago: R$ 27.134,93
Histórico:
REF. MAIO/26