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- Pagamento Nº 02060150
Número:05010193
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.108,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.891,26
Pagamento 02060150
Pago em: 02/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Valor Total: R$ 116,74
Valor Líquido Pago: R$ 116,74
Histórico:
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 02/06/2026.