Dados do Empenho:

Número:05010205

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 417,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 582,58

Dados da Liquidação:

Número:05010205.061

Valor Total da Liquidação:R$ 26,54

Valor Total Liquidado:R$ 26,54

Pagamento 29050103

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 26,54

Valor Líquido Pago: R$ 26,54


Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NOS DIAS 20, 27, 28 E 29/05/2026.