Dados do Empenho:

Número:05010158

Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010158.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.121,44

Valor Total Liquidado:R$ 3.746,11

Pagamento 27050312

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 4.121,44

Valor Líquido Pago: R$ 3.746,11


Histórico:

REF. MAIO/26