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- Pagamento Nº 27050312
Número:05010158
Valor Total do Empenho:R$ 14.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010158.004
Valor Total da Liquidação:R$ 4.121,44
Valor Total Liquidado:R$ 3.746,11
Pagamento 27050312
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 4.121,44
Valor Líquido Pago: R$ 3.746,11
Histórico:
REF. MAIO/26