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- Pagamento Nº 27050318
Número:05010062
Valor Total do Empenho:R$ 850.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 850.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010062.005
Valor Total da Liquidação:R$ 28.138,50
Valor Total Liquidado:R$ 9.626,21
Pagamento 27050318
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 28.138,50
Valor Líquido Pago: R$ 9.626,21
Histórico:
REF. MAIO/26