- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27050345
Número:05010055
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.750,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.250,00
Número:05010055.005
Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.279,42
Pagamento 27050345
Pago em: 27/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0401 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADADIA E DIREITOS HUMANOS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 3.600,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.279,42
Histórico:
REF. MAIO/26