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- Pagamento Nº 03060025
Número:02030079
Valor Total do Empenho:R$ 38.240,80
Valor Total Liquidado:R$ 9.560,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.680,60
Número:02030079.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.780,10
Valor Total Liquidado:R$ 4.550,66
Pagamento 03060025
Pago em: 03/06/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 4.780,10
Valor do IRRF: R$ 229,44
Valor Líquido Pago: R$ 4.550,66
Histórico:
NF 4488 COMP.MAIO/26