Dados do Empenho:

Número:02030079

Valor Total do Empenho:R$ 38.240,80

Valor Total Liquidado:R$ 9.560,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.680,60

Dados da Liquidação:

Número:02030079.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.780,10

Valor Total Liquidado:R$ 4.550,66

Pagamento 03060025

Pago em: 03/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 4.780,10

Valor do IRRF: R$ 229,44

Valor Líquido Pago: R$ 4.550,66


Histórico:

NF 4488 COMP.MAIO/26