Dados do Empenho:

Número:05010093

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 713.700,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 786.300,00

Dados da Liquidação:

Número:05010093.005

Valor Total da Liquidação:R$ 142.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 142.400,00

Pagamento 27050347

Pago em: 27/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 51 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 142.400,00

Valor Líquido Pago: R$ 142.400,00


Histórico:

Ref á folha complementar Maio/2026.