- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28050009
Número:05010081
Valor Total do Empenho:R$ 628.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 267.719,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 360.530,10
Número:05010081.006
Valor Total da Liquidação:R$ 21.812,50
Valor Total Liquidado:R$ 21.812,50
Pagamento 28050009
Pago em: 28/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 21.812,50
Valor Líquido Pago: R$ 21.812,50
Histórico:
ref.13° salario.