Dados do Empenho:

Número:04050033

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 380.842,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 819.157,84

Dados da Liquidação:

Número:04050033.002

Valor Total da Liquidação:R$ 172.498,28

Valor Total Liquidado:R$ 168.583,14

Pagamento 28050015

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 172.498,28

Valor Líquido Pago: R$ 168.583,14


Histórico:

REF 13° SALARIO.