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- Pagamento Nº 28050015
Número:04050033
Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 380.842,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 819.157,84
Número:04050033.002
Valor Total da Liquidação:R$ 172.498,28
Valor Total Liquidado:R$ 168.583,14
Pagamento 28050015
Pago em: 28/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 172.498,28
Valor Líquido Pago: R$ 168.583,14
Histórico:
REF 13° SALARIO.