Dados do Empenho:

Número:05010027

Valor Total do Empenho:R$ 1.309.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 812.009,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 496.990,61

Dados da Liquidação:

Número:05010027.006

Valor Total da Liquidação:R$ 72.538,91

Valor Total Liquidado:R$ 72.538,91

Pagamento 28050021

Pago em: 28/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 72.538,91

Valor Líquido Pago: R$ 72.538,91


Histórico:

REF 13° SALARIO