- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28050021
Número:05010027
Valor Total do Empenho:R$ 1.309.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 812.009,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 496.990,61
Número:05010027.006
Valor Total da Liquidação:R$ 72.538,91
Valor Total Liquidado:R$ 72.538,91
Pagamento 28050021
Pago em: 28/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Valor Total: R$ 72.538,91
Valor Líquido Pago: R$ 72.538,91
Histórico:
REF 13° SALARIO