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- Pagamento Nº 29050109
Número:05010192
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 302,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.697,45
Pagamento 29050109
Pago em: 29/05/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)
Valor Total: R$ 66,35
Valor Líquido Pago: R$ 66,35
Histórico:
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NOS DIAS 13, 19, 21, 27 e 28/05/2026.