Dados do Empenho:

Número:05010192

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 302,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.697,45

Dados da Liquidação:

Número:05010192.009

Valor Total da Liquidação:R$ 66,35

Valor Total Liquidado:R$ 66,35

Pagamento 29050109

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 66,35

Valor Líquido Pago: R$ 66,35


Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NOS DIAS 13, 19, 21, 27 e 28/05/2026.