Dados do Empenho:

Número:05010194

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 433,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.566,46

Dados da Liquidação:

Número:05010194.009

Valor Total da Liquidação:R$ 13,27

Valor Total Liquidado:R$ 13,27

Pagamento 29050111

Pago em: 29/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 13,27

Valor Líquido Pago: R$ 13,27


Histórico:

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO DIA 18/05/2026.